学院组织召开内部审计政策辅导会

编辑:zhoujiali 来源:纪委办公室(监察审计处) 作者:邱镇峰 时间:2017-11-10 人气:

为进一步加强学院内部审计监督,规范学院各项管理工作,提高全院教职工遵守财经纪律方面的意识,筑牢防范廉政风险的基础防线,118日下午,学院召开内部审计政策辅导会,邀请浙江省审计厅文化教育审计处何世宏处长作辅导讲座。各系(部)、部门、单位的负责人,财务联络员及财务资产等重点岗位人员和部分教师约80余人参加会议。

何世宏结合党的十九大报告有关精神,从我省高校审计总体情况、近年来高校审计发现的问题以及对高校加强自我管理的思考等三个方面进行阐述,重点以案例讲解的形式对高校在公务支出公款消费、科研经费管理、绩效工资制度执行和兼职取酬、继续教育合作办学、对外投资和校办企业管理、资产管理、基建和修缮工程、事关学生利益政策执行、招生管理等9大方面的问题进行深入剖析,提出了防范风险的建议,还对现行的高校科技新政进行解读。

学院纪委书记方培新结合本次辅导会精神就下一步学院更好地开展内部审计工作,提出三点意见:一是要学习领会,提高认识。要清醒认识现阶段高校系统普遍存在的管理薄弱环节和廉政风险,高度重视内控制度建设,自觉接受审计监督,理解、支持和配合做好审计工作。审计部门要从完善制度上有针对性地提出建议,把学习贯彻党的十九大精神转化为忠诚履职的具体行动;二是要引以为戒,自查自纠。以问题为导向,开展自查自纠,查找漏洞,分析风险,补齐管理短板。审计部门要以国家审计为标杆,努力提高审计质量,对发现的问题要研究成因,提出切实可行的审计建议,促进建立和完善制度,从源头上堵塞漏洞; 三是要强化整改,严肃问责。以学习贯彻《浙江省审计整改责任追究办法(试行)》(浙委办发【201782号文件)为契机,抓好审计整改工作,进一步研究加大审计整改公开力度,落实审计整改情况报告制度和跟踪回访检查制度,并继续推行审计整改“销号制”, 对能整改而不整改,整改工作不认真的,要进行通报批评直至问责。

与会人员认真听讲,并就有关问题作了现场咨询。大家纷纷表示,本次辅导会有理论、有案例、有数据,从审计视角传递了当前及今后一个时期我们需要重点关注和改进工作的政策信息和管理要求,具有很强的指导性、启发性和警示性。